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禁脔是啥意思,女人的玉露是什么意思

禁脔是啥意思,女人的玉露是什么意思 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计(jì)和审计哪个(gè)发展(zhǎn)前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好(hǎo)一点是问(wèn):审计和会计哪个好就业会计(jì)专业人员目前较为(wèi)饱和,就业质(zhì)量不高(gāo),都(dōu)为较小型的(de)单位的。

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会计(jì)和(hé)审计哪(nǎ)个发展前(qián)景比较(jiào)好(hǎo)些(xiē),会计和审计哪个发展前景比(bǐ)较(jiào)好一点

  问:审计和(hé)会计(jì)哪个(gè)好就业(yè)

  会计专业人员(yuán)目前较为饱(bǎo)和,就业质量不(bù)高(gāo),都为较(jiào)小型的单位。

  而审计专业,尤(yóu)其是重点(diǎn)学校的(de)审计专(zhuān)业就业(yè)质量较高,考取公务员(yuán)的机会较(jiào)多,有更好的发展(zhǎn)前景。

  审计和会计各有长短,学会计比较简单,先做帐(zhàng),考升级,初级(jí)、中级、高级会计师,隔两年跳个槽,或者(zhě)在有前景的单位打(dǎ)升级(jí),待遇都不错。

  审(shěn)计可以(yǐ)去会计事务所工作,把注册会计(jì)师考下来,出(chū)来(lái)后到大型企(q禁脔是啥意思,女人的玉露是什么意思ǐ)业做财(cái)务经理什么的(de),路(lù)线要高(gāo)端些,难度也要高,因为注会不是很(hěn)好(hǎo)考,事务所的工作压力(lì)也比较大。

  具(jù)体(tǐ)来(lái)说(shuō):

  1、论就业机会,会计专(zhuān)业的(de)就业(yè)单位(wèi)较多,审(shěn)计(jì)专业的就业单位(wèi)较少。

  2、论就业优劣,会计专业人员目前较(jiào)为(wèi)饱和,就业(yè)质量不高(gāo),都为(wèi)较(jiào)小型的(de)单位,工(gōng)资(zī)较低(dī)。

  而审计(jì)专(zhuān)业,尤(yóu)其是(shì)重点学校的审(shěn)计专业(yè)就(jiù)业质量(liàng)较高(gāo),考取公务员(yuán)的机会较多,有更好的发展前(qián)景(jǐng)。

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会计和审计哪个发(fā)展前景(jǐng)比较好?

  审计。

  1、审计和(hé)会计事(shì)相同的,都是(shì)以会(huì)计理论为基础的。

  简单类(lèi)比,会计(jì)就(jiù)是直接记账,而审计就是对会计所记账目的检查、监督。

  会计接触(chù)面比(bǐ)较窄,具体(tǐ)工作内容没有(yǒu)太多创(chuàng)新的空间。

  只(zhǐ)要(yào)具(jù)备(bèi)基本的财务、税务知(zhī)识就能应付。

  而审计行业对人的(de)素(sù)质(zhì)要求非常高。

  可能接触到生(shēng)产、金融证券、房(fáng)地产等各(gè)类行业客(kè)户,即使是内部审计,也需要(yào)涉及对(duì)整个(gè)企业业务的了(le)解(jiě),需要有全局观禁脔是啥意思,女人的玉露是什么意思,对各类(lèi)技术涉猎面广,容(róng)易转型和多角度发展(zhǎn)。

  2、从就(jiù)业前景(jǐng),审计与会计(jì)属于一(yī)个专业大类(lèi),就业广泛性方面不如会计,毕竟财务是企业职(zhí)能(néng)的必备,而审计却不(bù)一定(dìng),单位内部配备(bèi)审计的毕(bì)竟是少数,更多(duō)的是会计师事(shì)务(wù)所(suǒ)和政府单位。

  相对适(shì)应面就窄了很多(duō)。

  3、审计专业(yè)未(wèi)来的(de)就业(yè)方向

  (1)政府审(shěn)计(jì):对(duì)政府财政资金(jīn)的使(shǐ)用进行监督(dū)的工作内容(róng)。

  工作比较累,经常(cháng)会加班(bān),但(dàn)福利待遇(yù)不错。

  (2)会计师事务所(suǒ):事务所人员非常(cháng)累(lèi),一(yī)年出差200-300天左右非常常(cháng)见(jiàn)。

  经常一个项(xiàng)目完成直接飞到另(lìng)外一个项(xiàng)目(mù)上。

  (3)企业内部审(shěn)计(jì):内审在国内企业一(yī)般处(chù)于边缘化(huà)的部门,升职空间不大。

  但会计和审计只是职业中(zhōng)的一(yī)个过程,未来(lái)发展(zhǎn)还有很长的路要(yào)走,关于审计与会计隐嫌(xián)友(yǒu)可以考的证书,二者领(lǐng)域内的职(zhí)称(chēng)类(lèi)证(zhèng)书(shū)是必(bì)须要(yào)的考的!

  共同都(dōu)可以考(kǎo)的证书(shū)是注册会计师,注册会计师证(zhèng)书涵盖的内容比(bǐ)较广,会计、审计的内容都是包括(kuò)的(de),所(suǒ)以难(nán)度是非(fēi)常大的!

  注册会计师拥(yōng)有在审计报报告上签字(zì)的唯(wéi)一权(quán)利(lì),注册会(huì)计师(shī)的方(fāng)向(xiàng)是审计的方向,想要进入会计师事务所工作(zuò)的考(kǎo)生,注会证书(shū)可以说(shuō)是非常好的(de)敲门砖!在(zài)事务(wù)所累计的经(jīng)验是(shì)非常好(hǎo)的跳板(bǎn)!

  一、审计与会计的联系(xì)

  1.审计主要(yào)是对、和(hé)会计报表等财务会(huì)计资料及其(qí)所反(fǎn)映的财(cái)政(zhèng)、财务收(shōu)支活(huó)动的真(zhēn)实、合法(fǎ)、效益进行(xíng)审查和评价(jià)。

  审计需要以会计资料(liào)为前提和(hé)基础,离开了(le)财(cái)务(wù)会(huì)计资料,审计(jì)工作很难(nán)进(jìn)行(xíng)。

  2.会(huì)计活动是(shì)经(jīng)济管理的重要组成(chéng)部分,它本身是审计监督的主要对象。

  在审计产生之初,审(shěn)计人(rén)员(yuán)主要从(cóng)审查会计资料入手,对(duì)会计(jì)资料中反(fǎn)映(yìng)的问题进行审查。

  二、审计与会(huì)计的(de)区(qū)别

  1.产生(shēng)的(de)前提不(bù)同

  会计是为了加强(qiáng)经济(jì)管理,适应对劳动耗费和劳(láo)动(dòng)成果进行核(hé)算和分析的(de)需要而产生的;审计是(shì)因经济监(jiān)督的需要,即(jí)为了确定经营者或其他(tā)受托管理者(zhě)的经济责任的需要而产生的。

  2.两者性质不同(tóng)

  会计是经营管理的重要组成部分,主要是对生产(chǎn)经营或管理过(guò)程进行反(fǎn)映和(hé)监督;审计则处于具体的经营(yíng)管(guǎn)理之外,是经济监督的重要组成部分,主(zhǔ)要(yào)对(duì)财政、财务收支及(jí)其他(tā)经济活动的真实、合(hé)法和效(xiào)益(yì)进行审查(chá),具(jù)有外在性和独立性。

  3.两者(zhě)对(duì)象不同

  会计(jì)的(de)对象主要(yào)是(shì)资(zī)金运(yùn)动(dòng)过程,审计的对象主(zhǔ)要是会计资(zī)料和(hé)其他经济信息(xī)所(suǒ)反映的经济活动。

  4.方法程序(xù)不(bù)同(tóng)

  (1)会计方法体系由会计核算、会计分析、会(huì)计检查三部分组成,包括(kuò)了(le)记(jì)账、算账、报账、用账、查(chá)账等内容(róng),其中包括设置账户、复(fù)式记账、填制凭(píng)证、登记账簿、成本计(jì)算(suàn)、财(cái)产清查(chá)、会计报(bào)表等(děng)方(fāng)法(fǎ),其目的是(shì)为管理(lǐ)和决(jué)策提(tí)供(gōng)必须的资料和信(xìn)息(xī)。

  (2)审(shěn)计(jì)方法体系由(yóu)规划方法、实施方(fāng)法(fǎ)、管理方法(fǎ)等组成,而实施方(fāng)法主要是(shì)为(wèi)了确定审计事(shì)项、收(shōu)集、对照标准评价,提出与(yǔ)决定,使用资料检查法(fǎ)、实物检查(chá)法、审计调查法(fǎ)、审计分析法、审(shěn)计(jì)抽样法等,其目的是为了对被审计对象(xiàng)进行全面评(píng)价提供(gōng)证据而采取(qǔ)的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会计的(de)基(jī)本职能是对经济活动(dòng)过程的记(jì)录(lù)、计(jì)算、反映和监督(dū);审(shěn)计的基(jī)本职能是(shì)监督,此外还包(bāo)括评(píng)价和(hé)者(zhě)卜公证(zhèng)。

  (2)会(huì)计虽说也具有监督职能,但(dàn)这种监督(dū)是一种自我监督(dū)行为(wèi),主要通过(guò)会计检查来实现,针对会计业(yè)务活动本身,而审计,既包(bāo)含了检查,又包括了(le)对计算行为及所(suǒ)有的经济活动(dòng)进行实地考察、调查、分析(xī)、检验,即(jí)含审核稽查计算之意。

  (3)会(huì)计检查只是(shì)各(gè)个(gè)单位财会(huì)部(bù)门的附(fù)带职能,而审计是独立(lì)于财(cái)会部分之(zhī)外的(de)专(zhuān)职监督检查;会计检查(chá)的目的(de)主要是为(wèi)了保(bǎo)证会计资(zī)料的真实性和(hé)准(zhǔn)确性。

  其(qí)检查范围灶槐、深度(dù)、方式均受(shòu)到限(xiàn)制,而审(shěn)计的目的在于证(zhèng)实财政、财务收支的真实(shí)、合法、效益,审计(jì)检查会计资(zī)料(liào)只是实现审计目的的手段之一,但不(bù)是惟一的手(shǒu)段。

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