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比较长的古诗词,比较长的古诗10句

比较长的古诗词,比较长的古诗10句 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会(huì)计(jì)和审计哪(nǎ)个发展前景比较好些,会计和审计哪(nǎ)个发展前景比较(jiào)好一点(diǎn)是问:审计和会计哪个好(hǎo)就业会计专业人员目前(qián)较为(wèi)饱和,就业质量不高,都为较小(xiǎo)型的单位的。

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会计和审计哪个发(fā)展前(qián)景(jǐng)比(bǐ)较好些,会计和审(shěn)计哪个发(fā)展前景比较好一点

  问:审计和会计(jì)哪(nǎ)个好就业

  会计专业人员(yuán)目前较为饱和,就业质量不高,都为较小型的单(dān)位。

  而(ér)审计专业(yè),尤(yóu)其是重点学(xué)校的审(shěn)计专业就(jiù)业质(zhì)量(liàng)较高,考取公(gōng)务员的机(jī)会较多,有更好(比较长的古诗词,比较长的古诗10句hǎo)的(de)发展前景。

  审计和会计(jì)各有长短,学会(huì)计比(bǐ)较(jiào)简单,先做帐(zhàng),考(kǎo)升级,初级、中级、高级会计(jì)师,隔两年跳个槽(cáo),或者在有前景的(de)单位(wèi)打升级,待遇都不错。

  审计可以去会计事务所(suǒ)工(gōng)作,把注册会计师考下来(lái),出来后(hòu)到大(dà)型企业做财务经(jīng)理什么(me)的,路线要高(gāo)端些(xiē),难度也要高,因为注会不是很好考,事务所的工作压力也(yě)比较大(dà)。

  具体来说:

  1、论(lùn)就业机会,会计专(zhuān)业(yè)的(de)就业单位较多,审(shěn)计专业的就业单位较少(shǎo)。

  2、论(lùn)就业优劣(liè),会(huì)计专业(yè)人(rén)员(yuán)目前(qián)较为饱和,就业质量不高,都为较小型的单位,工(gōng)资较低。

  而审计(jì)专业,尤其是重点学校的审计专业(yè)就业质量(liàng)较高,考(kǎo)取公务员的机会较多,有更好的(de)发展前(qián)景(jǐng)。

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会(huì)计和审(shěn)计哪个发(fā)展(zhǎn)前景比较好?

  审计(jì)。

  1、审(shěn)计和会计事相同的,都是以会计理论为基础的。

  简单类(lèi)比,会计(jì)就是直接记账,而审(shěn)计(jì)就是(shì)对会计所记账(zhàng)目的(de)检查、监督。

  会计接触面(miàn)比较窄,具(jù)体工(gōng)作内容没有太多创(chuàng)新的(de)空间。

  只要具备(bèi)基本的财务、税务(wù)知(zhī)识就能应(yīng)付。

  而审计行(xíng)业对人的(de)素质(zhì)要(yào)求非常(cháng)高(gāo)。

  可能接(jiē)触到生产、金融证券、房地(dì)产等各(gè)类行(xíng)业客户,即使(shǐ)是内部审计,也需要涉及对整个(gè)企业业务(wù)的了解(jiě),需要有全局观,对各类技术涉猎面广(guǎng),容(róng)易转型(xíng)和多角度发展。

  2、从就业前(qián)景,审计与(yǔ)会(huì)计属于一(yī)个专业大(dà)类(lèi),就业广泛性方面不如会计(jì),毕竟财务是企业职能的(de)必备(bèi),而(ér)审计却不一定,单(dān)位内部配(pèi)备(bèi)审计的毕竟(jìng)是少数,更多的是会计(jì)师事务所和政府单位(wèi)。

  相(xiāng)对(duì)适应面(miàn)就窄(zhǎi)了很多。

  3、审计专业未(wèi)来(lái)的就业方(fāng)向

  (1)政府(fǔ)审计:对(duì)政府(fǔ)财政(zhèng)资金的使用进行监督的(de)工作内容。

  工作比(bǐ)较累,经常会加班,但福利待遇不错(cuò)。

  (2)会计师事(shì)务所:事务所人员非(fēi)常累,一年(nián)出差200-300天左右(yòu)非常(cháng)常见。

  经(jīng)常一(yī)个项目(mù)完(wán)成直接飞到另外一个项目上。

  (3)企业内部审计:内审在国内企业一般(bān)处于边缘化的部门,升职空(kōng)间不大。

  但会计和审计只是(shì)职业中(zhōng)的一个过程,未(wèi)来发展(zhǎn)还有很长的路要走,关于审(shěn)计与(yǔ)会计隐嫌友可以考的证书(shū),二者领域内的(de)职(zhí)称类(lèi)证(zhèng)书是必须要的(de)考的(de)!

  共同都可以考的证书是注册会(huì)计师,注册会计师证(zhèng)书涵盖的内容比(bǐ)较(jiào)广(guǎng),会(huì)计、审计的内容都(dōu)是包括的,所(suǒ)以(yǐ)难度是非常(cháng)大的(de)!

  注册会计师拥有在审计报报(bào)告上签字的(de)唯一权利(lì),注册会计师的(de)方向是审计的(de)方向,想要进入(rù)会计师事务(wù)所工作的考生,注会证(zhèng)书可以说是(shì)非常好的敲门砖!在(zài)事务所累计的经验是非常好的跳板!

  一、审计(jì)与会计的(de)联系(xì)

  1.审计主要(yào)是(shì)对(duì)、和会计报表(biǎo)等财务会计(jì)资料及其所反(fǎn)映的财(cái)政、财务收支活动(dòng)的真实、合法、效益进行审查和评价。

  审计需要以会计资(zī)料为前提和基础(chǔ),离开了(le)财务会计资料,审(shěn)计工作很难进(jìn)行(xíng)。

  2.会计活动(dòng)是(shì)经济管理的重要组成部分,它本身(shēn)是(shì)审计监督的主要对象。

  在(zài)审计产生(shēng)之初,审计人员主要从审查会计资料(liào)入手,对会计资料中(zhōng)反映的问题进行审查。

  二、审计与(yǔ)会计的(de)区(qū)别

  1.产生的前提不同

  会计是为了(le)加强经济管理,适(shì)应对劳(láo)动耗费和劳动成果进(jìn)行核算和分析的需要而产(chǎn)生的(de);审计是因(yīn)经济监督(dū)的(de)需要,即为了确定(dìng)经营(yíng)者或(huò)其他受(shòu)托管理(lǐ)者的(de)经济责任的需(xū)要而产生的。

  2.两者性质(zhì)不同

  会(huì)计是经营(yíng)管(guǎn)理的(de)重要组(zǔ)成(chéng)部分,主要是对生产经营或(huò)管(guǎn)理(lǐ)过程进行(xíng)反(fǎn)映和监督;审计则处于具体的经营管理之外,是经济监(jiān)督的(de)重要组成(chéng)部分,主(zhǔ)要(yào)对财(cái)政、财务收支(zhī)及(jí)其(qí)他经(jīng)济活动的真实、合法和效益进行(xíng)审查,具有(yǒu)外在(zài)性(xìng)和独立(lì)性。

  3.两(liǎng)者对象不同

  会计的对(duì)象(xiàng)主要是资金运动过(guò)程(chéng),审计的(de)对象主要是会(huì)计资(zī)料和其他(tā)经济信息所(suǒ)反映的经济活动(dòng)。

  4.方法程(chéng)序不同

  (1)会(huì)计方法体系由会计核算、会计分析、会(huì)计(jì)检查三部分(fēn)组(zǔ)成,包括了记账、算(suàn)账、报账(zhàng)、用账(zhàng)、查账等(děng)内(nèi)容,其中(zhōng)包括设置账户、复式记(jì)账(zhàng)、填制凭证、登记账簿(bù)、成本(běn)计算、财产清查、会计报表等方(fāng)法,其目的是为管理和决策(比较长的古诗词,比较长的古诗10句cè)提(tí)供必须的资料和信息。

  (2)审(shěn)计方法体系由规划方法、实施(shī)方法、管理方法等组成,而实(shí)施方(fāng)法主(zhǔ)要是(shì)为(wèi)了确定(dìng)审(shěn)计事项、收集、对照标准评价(jià),提(tí)出与(yǔ)决定(dìng),使用资料(liào)检查法、实(shí)物检查法、审(shěn)计调查法、审计分析法(fǎ)、审(shěn)计抽样法(fǎ)等,其目的是为(wèi)了对被审(shěn)计对象进行全面评价提供证据(jù)而采(cǎi)取的必要(yào)方法(fǎ)。

  5.职能不(bù)同

  (1)会计的(de)基(jī)本职能是对经济活动过程的记录、计算、反映(yìng)和监(jiān)督;审计的基本职能是(shì)监督,此外还包(bāo)括(kuò)评价和者卜公证。

  (2)会计虽说也具有监督(dū)职能,但这种监督是一种(zhǒng)自我(wǒ)监督行为,主要通过会计(jì)检查来(lái)实现,针(zhēn)对会计业(yè)务活动(dòng)本(běn)身,而审计,既包含了检查,又包(bāo)括了对计算行为(wèi)及(jí)所有的经(jīng)济活动进行实(shí)地(dì)考(kǎo)察、调查、分析、检验,即(jí)含审核(hé)稽查计算之意。

  (3)会计(jì)检查只是(shì)各个单位财(cái)会部门的附带职(zhí)能,而审计是独(dú)立(lì)于(yú)财会(huì)部分之外的专职(zhí)监督检查;会(huì)计检查的目的主要(yào)是为了保证会计资料(liào)的(de)真实性和准确性。

  其检查(chá)范围灶槐、深度、方式(shì)均受到限(xiàn)制,而审(shěn)计的目的在(zài)于证(zhèng)实财政、财务(wù)收支的真实、合法、效益(yì),审计检查会计(jì)资料只是实现审计目的的手段之一,但不是惟一的手段(duàn)。

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