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清朝八王之乱是哪八王,西晋八王之乱是哪八王

清朝八王之乱是哪八王,西晋八王之乱是哪八王 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会(huì)计和审(shěn)计哪个发展(zhǎn)前景比较好些,会计和(hé)审(shěn)计哪(nǎ)个发展前(qián)景比(bǐ)较好一点是问:审计和会(huì)计哪个(gè)好就业会计专业人员目前较(jiào)为饱和,就业质(zhì)量不高,都为较小型的单(dān)位的。

  关于会计和审计(jì)哪(nǎ)个发展前景比较(jiào)好些,会(huì)计和审计(jì)哪个发展前(qián)景比较好一(yī)点以(yǐ)及(jí)会计和审计哪个发(fā)展前景比(bǐ)较(jiào)好些,会计和审计哪个发展(zhǎn)前景比(bǐ)较好呢,会计(jì)和审计哪(nǎ)个发展前景比较(jiào)好一点,会计和审(shěn)计哪个(gè)好就(jiù)业前(qián)景,会(huì)计跟审计哪个发展(zhǎn)的(de)更好等(děng)问题,小(xiǎo)编将为你整理以下(xià)知(zhī)识:

会计和审(shěn)计哪(nǎ)个发展前景比较(jiào)好些(xiē),会(huì)计(jì)和审计哪个发展前景比较好一点

  问:审计和会计哪个(gè)好就业(yè)

  会计(jì)专业人员(yuán)目(mù)前较为饱(bǎo)和,就业质量(liàng)不高,都为较小型的单位。

  而审计专业(yè),尤其是(shì)重点学校的(de)审计专业就业质量较高,考取公务员的机会较多,有更好的发展前景(jǐng)。

  审计(jì)和会计各有长(zhǎng)短,学会(huì)计比较简(jiǎn)单,先做帐,考升级,初级、中级、高级会(huì)计师,隔(gé)两(liǎng)年跳个槽,或者(zhě)在有前景的单位打升级,待遇都不(bù)错。

  审计可以(yǐ)去会计事(shì)务所工作,把(bǎ)注册(cè)会(huì)计(jì)师(shī)考下(xià)来,出来(lái)后到大型企业做财务经理什么的,路线要高端些,难度(dù)也要(yào)高(gāo),因为注会不是很好考,事务所的(de)工作(zuò)压力(lì)也(yě)比较(jiào)大。

  具体来说:

  1、论就(jiù)业机会,会(huì)计专业的就业单位(wèi)较多,审计专业的就业单位较少。

  2、论(lùn)就业优(yōu)劣(liè),会计专(zhuān)业人(rén)员目前较(jiào)为饱和,就业质(zhì)量不高,都为较小型的单位,工(gōng)资较(jiào)低。

  而审(shěn)计(jì)专业,尤其是重点学校的审计专业(yè)就(jiù)业质量较高,考取公务(wù)员的机会较(jiào)多,有更好(hǎo)的(de)发展前景。

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会(huì)计和审计(jì)哪个(gè)发展前景比较好?

  审计(jì)。

  1、审计和会计事相同的,都是(shì)以(yǐ)会计理论(lùn)为基础(chǔ)的(de)。

  简单类比(bǐ),会计(jì)就(jiù)是直接(jiē)记账,而审计(jì)就是对会计所记账目的检查、监督(dū)。

  会计接触面(miàn)比较窄,具体工作(zuò)内(nèi)容没有太多创(chuàng)新(xīn)的空间。

  只要具备基本的财务、税务知识就能应付。

  而审(shěn)计<清朝八王之乱是哪八王,西晋八王之乱是哪八王span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>清朝八王之乱是哪八王,西晋八王之乱是哪八王行业对人的素质要(yào)求非常高。

  可(kě)能接触到生产、金(jīn)融证券、房地产等各类行(xíng)业(yè)客户(hù),即使是内部审计(jì),也需要(yào)涉及(jí)对(duì)整个企业(yè)业务的了解,需(xū)要有全局(jú)观,对各类(lèi)技术涉猎面(miàn)广,容易转型(xíng)和多角度发展。

  2、从就业前(qián)景,审计(jì)与会计(jì)属于一个专业大类,就业广泛性方面不(bù)如会计,毕竟财(cái)务是(shì)企业职(zhí)能的必备,而审计却不一定,单位内部(bù)配(pèi)备审计的毕竟(jìng)是少数,更多的是会计(jì)师事务所和政府单位(wèi)。

  相(xiāng)对(duì)适(shì)应面就窄了很(hěn)多。

  3、审(shěn)计(jì)专(zhuān)业未来(lái)的就业方(fāng)向

  (1)政府审计(jì):对政府财政资(zī)金(jīn)的(de)使用(yòng)进行监督的(de)工作内(nèi)容(róng)。

  工作比较累,经常会(huì)加(jiā)班,但福(fú)利待遇不错(cuò)。

  (2)会计师事务所:事务所(suǒ)人(rén)员非常累,一年出差200-300天左(zuǒ)右非常常见。

  经常一个项目完成直(zhí)接飞到(dào)另外(wài)一个(gè)项目(mù)上(shàng)。

  (3)企业(yè)内部(bù)审计:内审(shěn)在(zài)国(guó)内(nèi)企业一(yī)般处于边缘化(huà)的部门,升职空间不大(dà)。

  但会计和审计(jì)只(zhǐ)是(shì)职(zhí)业中的一个过程,未来发展(zhǎn)还有(yǒu)很(hěn)长的路(lù)要走,关于审计与会计(jì)隐嫌友可以(yǐ)考的证书,二者(zhě)领域内的职称(chēng)类证书是必(bì)须要的考的!

  共同都可以考的证(zhèng)书(shū)是注册会计师,注册会计(jì)师证书涵盖的(de)内(nèi)容比较广,会计、审计的内容都是(shì)包括的,所以难度是(shì)非常大的(de)!

  注册会计(jì)师拥有在审计报报告上签(qiān)字的唯一权利,注册会计师的(de)方向是审计(jì)的(de)方向,想要(yào)进入(rù)会(huì)计师事(shì)务所(suǒ)工(gōng)作(zuò)的(de)考(kǎo)生(shēng),注会(huì)证书可(kě)以说是非常好的敲门砖!在事务所累计(jì)的经验(yàn)是非常好的跳(tiào)板!

  一、审计与(yǔ)会计的联系(xì)

  1.审计主要是对、和会计报表等财务会(huì)计(jì)资料及其所反(fǎn)映的(de)财政(zhèng)、财(cái)务收支活动的真实、合(hé)法、效益进行审查和评价(jià)。

  审计需要(yào)以会计资料为前提和基础,离开了财务会计资(zī)料,审计工(gōng)作很难进行。

  2.会计活动是经济管理(lǐ)的重要组成部分,它(tā)本(běn)身是审计监督的主要对象。

  在审计产生之初,审计人员主要从审查会计资(zī)料入手,对(duì)会(huì)计资料中反映的(de)问题进行审查。

  二、审(shěn)计与会计的(de)区(qū)别

  1.产(chǎn)生(shēng)的前提不同(tóng)

  会计是为(wèi)了(le)加强(qiáng)经济(jì)管理,适应对劳动(dòng)耗费(fèi)和劳动(dòng)成果进行核算和(hé)分析的(de)需要而产生的;审计(jì)是因经济监督(dū)的(de)需(xū)要,即(jí)为了确定(dìng)经营者(zhě)或(huò)其他受托管理者的经济责任(rèn)的需要(yào)而产生的。

  2.两者性质不同

  会计是经营管(guǎn)理的(de)重要组成(chéng)部分(fēn),主(zhǔ)要是对生产经营或管理(lǐ)过程(chéng)进行反映和(hé)监(jiān)督;审(shěn)计则处于具体的经营(yíng)管理之外,是经济监督的重要组成部(bù)分,主要对财政(zhèng)、财务收支及其他经济(jì)活(huó)动的(de)真(zhēn)实、合法和效益进行审查,具有外在性和独(dú)立性(xìng)。

  3.两者对象(xiàng)不同

  会计的对象主要是资金运(yùn)动过程(chéng),审计的对象主要是会计资(zī)料(liào)和其(qí)他经济信息所(suǒ)反映的经济活动。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法体系由会计核算、会计分析、会(huì)计检查三部分组成,包括了记账、算(suàn)账、报账、用(yòng)账、查账(zhàng)等内(nèi)容,其中(zhōng)包括设置账户、复(fù)式记(jì)账、填制凭证、登(dēng)记账(zhàng)簿、成(chéng)本(běn)计算、财产(chǎn)清查、会计报(bào)表等方法(fǎ),其目的是为管理和决策(cè)提(tí)供必(bì)须的资料和信息。

  (2)审计方法体系由规划方法、实施方法、管(guǎn)理(lǐ)方法等组(zǔ)成,而实施方法主要(yào)是为了确定审(shěn)计事(shì)项、收集、对照标(biāo)准评(píng)价(jià),提出与决定(dìng),使用资(zī)料(liào)检查法(fǎ)、实物检查法(fǎ)、审计调查法、审计分析法、审计抽样法等(děng),其目的是为了对(duì)被审计对(duì)象进(jìn)行全面评价提供证(zhèng)据而采取的必要方法。

  5.职(zhí)能不同

  (1)会计的基本职能是对经济活动过程(chéng)的记录(lù)、计算、反映和监督(dū);审计的基本职能是(shì)监督,此外还包(bāo)括评价和者卜公证(zhèng)。

  (2)会计虽(suī)说也具有监督(dū)职能,但这(zhè)种监督(dū)是一种自我监督行为(wèi),主要通过会计检(jiǎn)查来实现(xiàn),针(zhēn)对(duì)会计业务(wù)活(huó)动本(běn)身,而审(shěn)计,既包含了检查,又包括了对计算(suàn)行为及所有的(de)经济活动进行(xíng)实地考察、调查、分析、检验,即含审核稽查(chá)计算之意。

  (3)会(huì)计检查只是各个单(dān)位财(cái)会(huì)部门的附带职能(néng),而审计是独立于财会部分之(zhī)外的专(zhuān)职(zhí)监督检查;会(huì)计检查的目的(de)主要(yào)是为了保证会计资(zī)料的真(zhēn)实性(xìng)和准确(què)性。

  其检查范围(wéi)灶槐、深度(dù)、方(fāng)式均受到限制,而(ér)审计的目的在于证实(shí)财政、财务收(shōu)支的真实、合(hé)法、效益,审计检查(chá)会计资料只(zhǐ)是实现审(shěn)计目(mù)的的手段之一,但不是惟一的手段(duàn)。

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